Приложение 3
к Программе реформирования и развития
жилищно-коммунального хозяйства
Автономной Республики Крым
на 2010-2014 годы
Основные ожидаемые результаты
выполнения Программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства
Автономной Республики Крым на 2010-2014 годы
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Годы |
||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
1. |
Создание системы эффективного управления жильём и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||||||||
1.1. |
Общее количество созданных ОСМД (состояние на конец года) |
тыс.м2 |
820,54 |
3218,1 |
4896,4 |
6574,7 |
8373 |
12808,4 |
|||||||
1.2. |
Удельный вес общей площади многоквартирного жилищного фонда, который обслуживают ОСМД |
% |
4,5 |
17,6 |
26,8 |
36 |
45,8 |
69,9 |
|||||||
2. |
Углубление демонополизации жилищно-коммунального хозяйства и потенциально-конкурентных рынков жилищно-коммунальных услуг |
||||||||||||||
2.1. |
Удельный вес общей площади существующего коммунального жилищного фонда, который передан в управление управителям имуществом жилищного комплекса |
% |
6,1 |
7,1 |
11,6 |
24,6 |
43,7 |
67,7 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
2.2. |
Удельный вес общей площади многоквартирного жилищного фонда, который находится в управлении коммунальных предприятий |
% |
93,9 |
92,9 |
88,4 |
75,4 |
56,3 |
32,3 |
|||||||
3. |
Обеспечение безубыточного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||||||||
3.1. |
Уровень оплаты населением услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
- централизованное водоснабжение и водоотведение |
% |
95,7 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|||||||
|
- централизованное теплоснабжение |
% |
86 |
92 |
95 |
98 |
98 |
98 |
|||||||
|
- содержание домов и придомовых территорий |
% |
91,8 |
95 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|||||||
3.2. |
Уровень возмещения доходами затрат операционной деятельности предприятий по производству и оказанию услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
- централизованное водоснабжение и водоотведение |
% |
91,5 |
95 |
98 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
- централизованное теплоснабжение
|
% |
84 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
|
- содержание домов и придомовых территорий |
% |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
-перевозка пассажиров горэлектротранспортом |
% |
86 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
3.3. |
Уровень рентабельности основной деятельности предприятий: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
-водопроводно-канализационное хозяйство |
% от чистого дохода |
0 |
0 |
1-2 |
2-3 |
5-7 |
7-12 |
|||||||
|
- теплоснабжение |
% от чистого дохода |
0 |
0 |
0-1 |
0-3 |
5-7 |
7-12 |
|||||||
4. |
Техническое переоснащение жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||||||||
4.1. |
Удельный вес ветхих и аварийных жилых домов |
% |
0,5 |
0,42 |
0,31 |
0,26 |
0,22 |
0,2 |
|||||||
4.2. |
Удельный вес ветхих и аварийных сетей водоснабжения |
% |
48,3 |
47,5 |
41,5 |
38,6 |
32,7 |
25,0 |
|||||||
4.3. |
Удельный вес ветхих и аварийных тепловых сетей |
% |
30,4 |
27,5 |
24,5 |
20,6 |
18,6 |
15,0 |
|||||||
4.4. |
Удельный вес пассажирского подвижного состава горэлектротранспорта со сверхнормативным сроком эксплуатации |
% |
97,4 |
90,0 |
60,0 |
33,0 |
25,0 |
20,0 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
4.5. |
Оснащение многоквартирных жилых домов приборами учёта: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
- холодной воды |
% |
11,4 |
17,7 |
28,5 |
35,7 |
42,8 |
50 |
|||||||
|
- горячей воды |
% |
7,3 |
21,2 |
44,4 |
61,1 |
75,0 |
100 |
|||||||
|
- тепловой энергии |
% |
33,1 |
38,6 |
45,3 |
52,7 |
61,9 |
70 |
|||||||
4.6. |
Удельные затраты условного топлива на отпуск тепла |
кг/Гкал |
164,9 |
164,0 |
163,0 |
161,5 |
160,5 |
159,5 |
|||||||
4.7. |
Удельные затраты электроэнергии на 1 куб. метр поданной воды |
квт/м3 |
1,345 |
1,30 |
1,25 |
1,08 |
0,94 |
0,76 |
|||||||
|
Удельные затраты электроэнергии на очистку и транспортировку 1 куб. метра сточных вод |
квт/м3 |
1,139 |
1,105 |
0,95 |
0,85 |
0,75 |
0,65 |